您好,欢迎来安图县人民政府网站!

您现在的位置:安图县人民政府网 >> 正文

中共安图县委办公室2018年部门预算

信息来源:中共安图县委办公室    时间:2018-05-08 【字体:

目  录

 

第一部分   部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

第三部分  情况说明 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

1.负责县委向省、州领导汇报工作材料、县委领导讲话、县委召开的各类会议材料的起草工作;开展调查研究,了解掌握全县经济建设、精神文明建设和党建工作的情况,积极发现基层工作产生的经验和存在的问题,提出有价值的建议,及时提供县委领导;负责县委文件、县委办公室文件的起草、审核工作;负责编写县委大事记;为领导搞好各项协调服务工作。

2.负责政务信息的上报;负责重大紧急性信息的报送工作;负责全县各乡(镇)、各部门信息业务的培训指导工作。

3.负责上三级文件的登记、下发、签收、清退、打印、归档、传阅、存档、保密等工作;负责会议通知、准备、反馈等工作;负责明传电报的通知及反馈工作;负责单位公章管理,按规定开具介绍信,做好登记;党刊征订工作;负责书记、副书记、常委、主任的日常报刊分发工作。

4.负责办公室办公设备的管理分配、调整、维修和办公用品的采购、保管、发放工作;负责机关庭院、办公楼卫生、绿化和规划以及院容、院貌的净化与美化工作;负责院内卫生检查和机关干部参加社会公益劳动组织工作;负责机关用电设备的管理和用电线路的维修保护工作;负责办公室领导、干部职工的生活福利和服务工作及保安人员、清洁人员管理工作。

5.负责县委领导和办公室公务用车工作;负责办理车辆养路费、保险、年检、季检等工作;负责车辆卫生、确保车辆整洁,完好率达到95%以上。

6.承担县密码工作领导小组的日常工作;负责全县核心密码、商用密码的业务指导、督促检查和管理工作;负责与中央、省和县(市)之间普通信息传输和秘密信息的加密传输办理工作;指导、检查县直各部门密码电报的管理、使用、检查工作;负责全县党政机要部门密码通信设备的技术指导和管理工作;承担全县党委系统办公自动化的规划和县委机关办公室自动化的组织实施和业务工作。

7.承担县委保密委员会的日常工作;指导、协调和监督全县党、政、军、人民团体及企事业单位的保密工作;依法开展保密检查,督促各乡(镇)和有关部门对泄密事件进行查处,参与或组织有关部门对重大泄密事件的查处工作,组织有关部门对泄漏的国家秘密采取补救措施;负责对承担印刷、复印国家秘密单位的资格审批和携带文件资料出境、向国外邮寄文稿等保密审查工作;组织、指导全县的保密宣传教育工作,制定宣传教育规划;依照法规,负责对县内的党政机关和企事业单位建立计算机局域网的审批工作和保密技术指导工作。

8.对全县工业、财税、金融和商贸等工作的重大问题进行调查研究,提出政策性意见,为县委决策提供依据;贯彻落实县委、县政府关于工业、财税、金融和商贸等经济工作方面的方针、政策和部署,综合协调有关重要问题,对县委关于经济工作的重大决策及重要工作部署的落实情况进行检查指导;负责县委关于落实中央、省委、州委有关工业、财税、金融、商贸等工作宏观政策措施具体实施意见的起草,制定有关文件;撰写领导讲话并及时上报有关工业、财税、金融、商贸等方面的材料;协调、督促、推进有关县域突破决策和工作任务的落实。调度、统计和汇总全县县域突破主要经济指标的进展情况;组织、协调、指导各乡镇和县直有关部门抓好全县县域突破工作。

9.对全县农村工作和社会发展中的重大问题进行调查研究,提出政策性意见,为县委、县政府决策提供依据;贯彻落实县委、县政府关于农业和农村经济工作方面的方针、政策和部署,综合协调各乡镇和农业部门,做好农业和农村各项工作;对县委、县政府有关农业和农村的重大决策及重要工作部署的落实情况进行检查指导,提出政策和决策建议。

二、 机构设置

根据上述职责,安图县委办现有人员20人。其中,公务员11人、事业编制7人、工勤编制3人、员额工勤2人。设综合科、信息科、文书科、行政科、财务科、机要业务科、保密科、城市经济科、农村经济科等科室。

下设  九  家预算单位。

 

 

 

 

第二部分   预算表格

 

收支预算表(单位:万元)

收    入

支   出

项 目

预算数

项 目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

691.1

一、一般公共服务支出

484.2

      财政预算拨款收入

691.1

二、国防支出

 

      非税收入

 

三、公共安全支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、教育支出

 

三、事业收入

 

五、科学技术支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

五、上级补助收入

 

七、社会保障和就业支出

132.7

六、附属单位上缴收入

 

八、医疗卫生与计划生育支出

24.7

七、其他收入

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

十三、资源勘探信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、国土海洋气象等支出

 

 

 

十六、住房保障支出

49.5

 

 

十七、粮油物资储备支出

 

本年收入合计

691.1

本年支出合计

691.1

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入总计

691.1

支出总计

691.1

 

 

 

 

 

 

收入预算表(单位:万元

功能分类                               科目名称

总计

本年收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

财政预算拨款收入

非税收入

小计

教育收费收入

其他事业收入

一、一般公共服务支出

691.1

691.1

691.1

691.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   财政事务

691.1

691.1

691.1

691.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   行政运行

622

622

622

622

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   事业运行

69.1

69.1

69.1

69.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、社会保障和就业支出

9.8

9.8

9.8

9.8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 行政事业单位离退休

9.8

9.8

9.8

9.8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  未归口管理的行政单位离退休

9.8

9.8

9.8

9.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 其他行政事业单位离退休支出

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、医疗卫生与计划生育支出

24.7

24.7

24.7

24.7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 行政事业单位医疗

24.7

24.7

24.7

24.7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  行政单位医疗

22

22

22

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  事业单位医疗

2.7

2.7

2.7

2.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、住房保障支出

49.5

49.5

49.5

49.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

     住房改革支出

49.5

49.5

49.5

49.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

       住房公积金

49.5

49.5

49.5

49.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 合 计

84

84

84

84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

支出预算表(单位:万元

功能分类                               科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

合计

人员经费

公用经费

一、一般公共服务支出

691.1

691.1

635.4

55.7

0

0

0

0

    财政事务

691.1

691.1

635.4

55.7

0

0

0

0

    行政运行

622

622

568.7

53.3

 

 

 

 

    事业运行

69.1

69.1

66.7

2.4

 

 

 

 

二、社会保障和就业支出

9.8

9.8

9.8

0

0

0

0

0

   行政事业单位离退休

9.8

9.8

9.8

0

0

0

0

0

  未归口管理的行政单位离退休

9.8

9.8

9.8

 

 

 

 

 

  其他行政事业单位离退休支出

0

0

 

 

 

 

 

 

三、医疗卫生与计划生育支出

24.7

24.7

24.7

0

0

0

0

0

  行政事业单位医疗

24.7

24.7

24.7

0

0

0

0

0

  行政单位医疗

22

22

22

 

 

 

 

 

   事业单位医疗

2.7

2.7

2.7

 

 

 

 

 

四、住房保障支出

49.5

49.5

49.5

0

0

0

0

0

     住房改革支出

49.5

49.5

49.5

0

0

0

0

0

       住房公积金

49.5

49.5

49.5

 

 

 

 

 

 合 计

625.6

625.6

548.9

76.7

0

0

0

0

 

 

 

 

财政拨款收支预算表(单位:万元

收    入

支   出

项 目

预算数

项 目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款收入

691.1

一、一般公共服务支出

484.2

484.2

 

      财政预算拨款收入

691.1

二、国防支出

 

 

 

      非税收入

 

三、公共安全支出

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、教育支出

 

 

 

 

 

五、科学技术支出

 

 

 

 

 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

七、社会保障和就业支出

132.7

132.7

 

 

 

八、医疗卫生与计划生育支出

24.7

24.7

 

 

 

九、节能环保支出

0

 

 

 

 

十、城乡社区支出

0

 

 

 

 

十一、农林水支出

0

 

 

 

 

十二、交通运输支出

0

 

 

 

 

十三、资源勘探信息等支出

0

 

 

 

 

十四、商业服务业等支出

0

 

 

 

 

十五、国土海洋气象等支出

0

 

 

 

 

十六、住房保障支出

49.5

49.5

 

 

 

十七、粮油物资储备支出

0

 

 

本年收入合计

691.1

本年支出合计

691.1

691.1

0

上年结转

0

结转下年

 

 

 

    一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

    政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

收入总计

691.1

支出总计

691.1

691.1

0

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表(单位:万元

功能分类                                科目名称

总计

基本支出

项目          支出

合计

人员经费

公用经费

一、一般公共服务支出

691.1

691.1

635.4

55.7

0

      财政事务

691.1

691.1

635.4

55.7

0

        行政运行

622

622

568.7

53.3

 

        事业运行

69.1

69.1

66.7

2.4

 

二、社会保障和就业支出

9.8

9.8

9.8

0

0

      行政事业单位离退休

9.8

9.8

9.8

0

0

        未归口管理的行政单位离退休

9.8

9.8

9.8

0

 

        其他行政事业单位离退休支出

0

0

0

 

 

三、医疗卫生与计划生育支出

24.7

24.7

24.7

0

0

      行政事业单位医疗

24.7

24.7

24.7

0

0

          行政单位医疗

22

22

22

0

 

          事业单位医疗

2.7

2.7

2.7

0

 

四、住房保障支出

49.5

49.5

49.5

0

0

     住房改革支出

49.5

49.5

49.5

0

0

       住房公积金

49.5

49.5

49.5

0

 

 合 计

84

84

84

0

0

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表(单位:万元

经济分类科目

总计

基本支出

项目          支出

合计

人员经费

公用经费

一、工资福利支出

625.6

625.6

625.6

0

0

   基本工资 

219.3

219.3

219.3

 

 

   津贴补贴

131

131

131

 

 

   奖金

78.2

78.2

78.2

 

 

   绩效工资 

0

0

 

 

 

   机关事业单位基本养老保险缴费

0

0

 

 

 

   职工基本医疗保险缴费

24.7

24.7

24.7

 

 

   公务员医疗补助缴费

 

 

 

 

 

   其他社会保障缴费

122.9

122.9

122.9

 

 

   住房公积金

49.5

49.5

49.5

 

 

   医疗费

0

0

 

 

 

   其他工资福利支出

0

0

 

 

 

二、商品和服务支出

55.7

55.7

0

55.7

0

   办公费

10.2

10.2

 

10.2

 

   印刷费

1.5

1.5

 

1.5

 

   手续费

0

0

 

 

 

   水费

0

0

 

0

 

   电费

5

5

 

5

 

   邮电费

0

0

 

0

 

   取暖费

8.28

8.28

 

8.28

 

   物业管理费

0

0

 

 

 

   差旅费

11.6

11.6

 

11.6

 

   维修(护)费

0

0

 

 

 

   租赁费

0

0

 

 

 

   会议费

0

0

 

 

 

   培训费

0

0

 

 

 

   公务接待费

0

0

 

 

 

   专用材料费

0

0

 

 

 

   劳务费

0

0

 

 

 

   委托业务费

0

0

 

 

 

   工会经费

0

0

 

 

 

   福利费

0

0

 

 

 

   公务用车运行维护费

0

0

 

 

 

   其他交通费用

27.4

27.4

 

27.4

 

   税金及附加费用

0

0

 

 

 

   其他商品和服务支出

0

0

 

 

 

三、对个人和家庭的补助

9.8

9.8

9.8

0

0

   离休费

0

0

 

 

 

   退休费

9.8

9.8

9.8

 

 

   其他对个人和家庭的补助

0

0

 

 

 

四、资本性支出(基本建设)

0

0

0

0

0

   办公设备购置

0

0

 

 

 

 

0

0

 

 

 

五、资本性支出

0

0

0

0

0

   办公设备购置

0

0

 

 

 

   信息网络及软件购置更新

0

0

 

 

 

六、其他支出

0

0

0

0

0

   其他支出

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费支出预算表(单位:万元

项   目

2018年预算数

合   计

13

   1、因公出国(境)费用

 

   2、公务接待费

13

   3、公务用车费

0

      其中:(1)公务用车运行维护费

 0

            (2)公务用车购置

 0

说明:

1、“2018年预算数”的单位范围包括本级及所属 10 个预算单位。

2、“2018年预算数”的实有人员 69 人,其中:在职人员 67 人,离退休人员 2 人。

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款支出预算表(单位:万元

功能分类          科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

人员经费

公用经费

合计

 0

 0

 0

0 

0 

 

 

 

 

 

 

第三部分   情况说明

 

一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保险和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2018年收支总预算691.1万元,比2017年预算增加83.3万元;主要原因是按照《关于机关事业单位退休人员基本养老金实施社保发放有关问题的通知》(吉人社联字【2017】50号)的要求,2017年9月份将本单位退休人员31人的养老保险经办业务移交至社会保险经办机构。        

二、2018年收入预算情况

2018年收入预算691.1万元,其中:本年收入691.1万元,占100%;本年收入中,一般公共预算拨款收入691.1万元,占100%。

三、2018年支出预算情况

2018年支出预算691.1万元,其中:基本支出691.1万元,占100%;基本支出中,人员经费635.4万元,占91%;公用经费55.7万元,占9%。

四、2018年财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收支总预算691.1万元,均为一般公共预算拨款。支出包括:一般公共服务支出484.2万元,社会保障和就业支出132.7万元,医疗卫生与计划生育支出24.7万元,住房保障支出49.5万元。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共预算当年预算691.1万元,其中:基本支出691.1万元,占100%;基本支出中,人员经费635.4万元,占91%;公用经费55.7万元,占9%。

一般公共服务(类)支出484.2万元,占70%,主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

社会保障和就业(类)支出132.7万元,占2%,主要用于行政事业单位离退休人员经费支出。

医疗卫生与计划生育支出24.7万元,占3%,主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障(类)支出49.5万元,占7%,主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出484.2万元。其中:

人员经费635.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离(退)休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费55.7万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2018年一般公共预算“三公”经费拨款情况

 2018年“三公”经费预算拨款为  13  万元,比2017年预算数减少  0.1 万元。其中:

1.因公出国(境)费 0 万元,比2017年预算数减少 2.6 万元。

2.公务接待费 13 万元,比2017年减少  0.1 万元。

3.公务用车购置及运行费 0 万元,比2017年预算数减少     20.5万元。其中,公务用车运行维护费   0  万元,比2017年预算数减少   20.5  万元,主要原因是公车改革,单位公车减少。

八、2018年政府性基金预算支出情况

2018年本单位无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

2018年度本单位的机关运行经费财政拨款预算27.4万元,比2017年预算增加15.3万元,增长55.8%,主要原因是由于2017年5月份开始实施公务用车改革制度,因此公务人员的公务交通补贴增加。

(二)政府采购情况

2018年本单位无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年末,本单位共有车辆  壹  辆,其中,领导干部用车   壹   辆,一般公务用车   壹   辆。

 

 

 

 

第四部分  名词解译

 

(一)一般公共预算拨款收入:指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入:指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以个的收入。

(六) 上级补助收入:指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位(包含独立核算和非独立核算的,相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位)上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

(八) 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(九) 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十) 结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费、是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

0
网站首页 | 安图概况 | 政务公开 | 政务服务 | 政民互动 | 投资安图 | 旅游指南 | 专题栏目

安图县人民政府网 版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像


安图县政府信息中心 版权所有 安图县人民政府主办 安图县人民政府办公室承办 技术支持:吉林省地标信息技术有限公司 
邮 箱:antugov@163.com 电 话:0433-5890021  吉ICP备05007761号 网站标识码:2224260016
网络信息安全举报电话: 04335820148 / 04335890021 网络信息安全举报邮箱:atxwlzx@163.com / antugov@163.com


吉公网安备 22242602000128号